Proporcionar aos compradores uma visão geral dos aspectos fiscais em seus processos e atribuições; orientar sobre o cálculo de impostos, operações fiscais e a complexa sistemática da Substituição Tributária; auxiliar na identificação dos impostos aplicados nos pedidos de compra, bem como demonstrar os impostos que poderão ser recuperados pela empresa nas aquisições de mercadorias e demais particularidades.

A QUEM SE DESTINA ?

Profissionais atuantes na área de suprimentos e demais interessados no assunto.

Data do Treinamento:

23 e 24/06/2025 das 18:00 às 22:00

Certificado Reconhecido, através da Resolução

MEC CNE nº 04/99 – (art. 7º, § 3º).

  1. Regimes Tributários
  2. Tipos de Contribuinte
  3. Fato Gerador
  4. Cobrança cumulativa e cobrança não cumulativa
  5. ISS (conceitos básicos, base de cálculo e alíquotas)
  6. IPI (conceitos básicos, base de cálculo, alíquotas)
  7. IPI embutido
  8. ICMS (conceitos básicos, base de cálculo, alíquotas)
  9. PIS/Cofins (conceitos básicos, base de cálculo, alíquotas)
  10. Diferencial de alíquota
  11. Produtos importados com alíquota de 4%
  12. Substituição Tributária
  13. Antecipação do ICMS
  14. Aproveitamento de créditos – ICMS/IPI/PIS/Cofins
  15. Aspectos relevantes do Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
  16. Retenções na fonte – aspectos básicos

A metodologia do curso consiste em aulas com transmissão 100% ao vivo, apresentação de slides, total interação com o instrutor por meio de perguntas e respostas e subsídios trazidos pelos participantes sobre suas experiências profissionais atuais.

 

  • Tira dúvidas: o aluno pode enviar dúvidas pertinentes ao tema ministrado, por e-mail até 30 dias corridos após o Treinamento.
  • Material didático: Apostila e Certificado em PDF. É expressamente proibida a reprodução total e/ou parcial deste conteúdo. (Lei dos Direitos Autorais), nº. 9.610 de 19/02/98, art. 29.
  • Login e Senha de acesso: serão enviados por e-mail até um (1) dia antes do evento. O uso do login e da senha é individual e intransferível.

O curso terá duração de 04 horas

Os participantes deverão estar munidos de calculadora simples.

Professor Diego Bisi Almada:

– Advogado.
– Professor de cursos de graduação e pós graduação.
– Administrador Judicial em Processos de Falência e Recuperação Judicial.
– Presidente da Comissão de Direito Tributário da 34ª Subseção da OAB/SP.
– Ex-coordenador da Escola Superior de Advocacia da 34ª Subseção da OAB/SP.
– Coordenador de cursos de pós graduação.
– Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP.
– Professor de cursos preparatórios para concursos públicos.
– Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista.
– Pós-Graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista.
– MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-GV Law).
– Pós-Graduado em Direito Tributário pela PUC-MG.
– Pós-Graduado em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito.
– Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito.
– Mestrando em Direito Empresarial pela Atenas College University.
– Autor de artigos científicos, inclusive em congressos internacionais.
– Autor de livros jurídicos.

Condições de Pagamento:

• À vista no boleto bancário, depósito bancário, PIX, cartão de crédito ou cartão de débito
• 5% de desconto à vista a partir de 3 participantes no depósito bancário ou PIX
• 6 vezes sem juros no cartão de crédito

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